目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
省政府驻上海办事处在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,贯彻落实省委、省政府关于驻外办事机构工作有关决策部署。根据省委、省政府的授权和委托,其主要职责是:
1、按照省委、省政府的部署要求,为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家战略提供服务,宣传、推介湖南,做好相关工作。
2、加强与驻地及周边地区有关部门的联系,做好政务联络、友好往来等工作;加强与在沪湘籍人士、社会各界人士等联络,争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。
3、加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系,为湖南引资引技引才引智牵线搭桥,促进湖南和驻地之间的资源合理流动。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。
4、围绕省委、省政府的中心工作,收集、整理、报送重要信息,开展专题调研,为省委、省政府提供决策参考和信息服务。
5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为湖南在沪务工等人员提供相关服务;协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作,协助办理民族事务。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作,为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。
6、领导湖南驻沪单位党委,指导湖南驻沪单位党建工作,协助做好湖南在沪流动党(团)员的管理服务工作。
7、完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
省政府驻上海办事处设下列内设机构:综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。
省政府驻上海办事处参公事业编制23名。设主任 1名,副主任2名;正处级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数4名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1529.26万元,其中,一般公共预算拨款1495.66万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,纳入专户管理的非税收入33.6万元。收入较去年增加24.14万元,主要是①今年收入预算包含上年结转结余,②新增湖南会客厅物业管理费。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1529.26万元,其中,一般公共服务1098.51万元,公共安全0万元,教育14.74万元,科学技术0万元,社会保障和就业253万元,卫生健康61万元,住房保障102万元。支出较去年增加24.14万元,主要是新增加湖南会客厅物业费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1529.26万元,其中,一般公共服务支出1098.51万元,占71%;教育支出14.74万元,占1%;社会保障和就业支出253万元,占17%;卫生健康支出61万元,占4%;住房保障支出102万元,占7%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1071.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算457.76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:①服务我省参与重大活动经费支出60万元,主要用于接待省内有关单位及人员在沪开展公务、商务活动等方面;②华东地区经济合作专项经费支出344.37万元,主要用于开展招商引资、经济协作、信息调研、联络在沪湘籍各界人士等方面;③湖南驻沪单位党委党建工作经费53.39万元,主要用于湖南驻沪单位党团委培训、会议、学习及开展各项党团建活动等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本部门本级的运行经费142.5万元,比上年预算减少16万元,下降10%,主要是差旅费用减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为60万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置及运行费25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元),无因公出国(境)费。2025年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算3万元。主要包括:驻沪单位党委及所属15个党支部计划以集中召开会议或举办读书班等形式,开展至少4次以上学习贯彻中央、省委及上级文件精神、决策部署、专题会议为主题的学习、宣传活动。 如:驻沪单位党委组织的主题党日学习、党组理论学习中心组学习、党委书记讲党课等。2025年本部门培训费预算15万元,拟开展1次由驻沪单位党委组织的50人左右异地培训学习及党性锻炼活动。活动经费支出7万元,拟在建国76周年、建党104周年等重大节日举办1至2次党建、团建活动,预计参加人数50人左右。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1370.31万元,其中,基本支出1071.5万元,项目支出298.81万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表